初創(chuàng)公司成立,在納稅報(bào)稅的時(shí)候存在稅務(wù)申報(bào)困擾,就是我司還沒有開展業(yè)務(wù),沒有盈利,怎么也要報(bào)稅,亦或者免稅收入是不是可以做零申報(bào),不用繳納稅款是不是就是零申報(bào),或者什么時(shí)候才適合做零申報(bào)呢?不少納稅人對(duì)零申報(bào)一頭霧水,下面不妨和小美熊會(huì)計(jì)小編一起用案例來(lái)掃清零申報(bào)的這四大誤區(qū)吧~
問:我公司新成立,沒有發(fā)生收入,但已經(jīng)發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng),并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關(guān)規(guī)定做認(rèn)證處理,我公司可以做零申報(bào)嗎?
答:不可以。新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
問:我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,在申報(bào)時(shí),是否可以做零申報(bào)?
答:不可以。不用繳納稅款≠零申報(bào),企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第10欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
問:我公司為從事國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報(bào)嗎?
答:不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第12欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
問:我公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請(qǐng)問我公司在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),是否可以做零申報(bào)?
答:不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報(bào)處理。正確的處理方法是在申報(bào)表的相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減。
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前面給大家介紹了鄭州市金水區(qū)個(gè)體戶怎么注冊(cè)知識(shí),由于法律規(guī)定,每個(gè)國(guó)民都要依法納稅,個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶也不例外...
說到稅審,從事會(huì)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域的會(huì)了解多一點(diǎn),但是外行人不知道稅審是什么意思,今天小美熊會(huì)計(jì)的小編給大家分...
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